登錄

內(nèi)部財務審計

百科 > 審計類型 > 內(nèi)部財務審計

1.什么是內(nèi)部財務審計[1]

企業(yè)內(nèi)部財務審計是指由企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)或審計人員依照國家的法律法規(guī)、企業(yè)的管理制度對企業(yè)及所屬單位的財務管理和會計核算的合法、合規(guī)、相關內(nèi)控制度的健全、有效,以及財務信息的真實、正確進行審查和評價的獨立的經(jīng)濟監(jiān)督、評價活動。

2.內(nèi)部財務審計在企業(yè)管理中的作用[2]

1.內(nèi)部審計的制約和預防性作用

內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照同家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,按照審計丁作規(guī)范.揭示企業(yè)的違法亂紀行為,維護企業(yè)的經(jīng)濟秩序。內(nèi)部審計部rJ通過開展財務收支審計財經(jīng)法紀審計、領導千部離任審計,發(fā)現(xiàn)問題,充分發(fā)揮審計的經(jīng)濟警察的特殊作用。這樣可以有效地保障同有資產(chǎn)的安全、完整,降低成本、增加效益。

2.促進企業(yè)改善經(jīng)營管理

企業(yè)通過內(nèi)部審計,可以促進企業(yè)改善經(jīng)營管理.提高經(jīng)濟效益。通過財務收支審計經(jīng)濟效益審計,發(fā)現(xiàn)影響財務成果經(jīng)濟效益的各種因素.提出解決問題的措施.促進各種經(jīng)濟利益關系的正確協(xié)調(diào)和處理。不定期的開展對企業(yè)子公司、分公司的審計,規(guī)范下屬文體遵章守紀、正當經(jīng)營、依法辦事。

3.內(nèi)部財務審計案例分析

評論  |   0條評論